职位描述:
• 负责指定审计项目的组织实施,包括项目规划、现场审计、报告和审计追踪等,保证按既定标准和时间完成审计项目;强化现场审计的组织管理和工作底稿审核,有效控制审计风险
• 在本团队高级审计经理指导下,负责指定业务范围的现场审计,包括按照既定程序进行内控测试、编制工作底稿、提炼审计发现、提出审计建议,并对指定业务范围的审计结果负责等
• 负责指定业务领域或业务单元审计发现整改追踪,提出关闭意见,对需要进行升级报告的提出升级报告建议
• 负责与指定业务单元相关人员建立并保持良好的工作关系,了解业务单元的业务运作和风险管理情况
• 负责指定业务单元信息资料的搜集与整理,认真阅读指定业务单元定期报送的信息,并就重要事项提请区域审计中心总经理或本团队高级审计经理予以关注
• 负责指定业务单元的风险评估,保证深刻理解其业务策略、计划、产品、经营成果和风险,并根据风险等级提出审计项目立项建议
• 负责或在本团队高级审计经理指导下开发并维护指定业务单元的控制评估测试程序,保证控制评估测试程序的适用性,控制审计风险
• 与审计团队成员分享知识、技能和经验
• 其它应承担的职责
任职条件:
• 大学本科(第一学历),金融、会计等相关专业,具有CIA/CPA/CFA等相关资格
• 了解国家经济、金融方针政策、监管法律、法规及规章制度,熟悉银行批发、零售、营运、核算等业务,掌握信用风险管理、操作风险管理和会计准则等知识
• 具有六年以上银行内部稽核/审计工作经验或银行业务工作经验
• 具有良好的团队意识、沟通能力和文字表达能力;掌握审计职业规范,熟悉经济管理和金融运营原理,具有较强的分析问题和解决问题的能力,能够承受较大压力,独立完成工作
详见:http://www.cbhb.com.cn/bhbank/S101/jiaruwomen/zhaopinxinxi/zhquyushenjizhx/index.htm
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